क्या मैं इसे खर्च कर सकता हूं? एक एकाउंटेंट लिखने के लिए दुनिया की व्याख्या करता है |
A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
यदि आपको काम करने के रास्ते पर एक कप कॉफी मिलती है, तो क्या आप इसे व्यवसाय व्यय के रूप में लिख सकते हैं? अच्छा सवाल।
बहुत से व्यापार मालिकों के पास टैक्स कोड को समझने के लिए समय (या ब्याज) नहीं है। फिर भी, व्यापार खर्च आपकी वित्तीय तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके बहुत से दिन के कारोबारी खर्चों को लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप उन व्यावसायिक खर्चों का उपयोग कर सकते हैं जो आपको कर चुकाने की राशि को कम करने के लिए कर सकते हैं।
यह जानने में आपकी सहायता के लिए कि आप कौन से खर्च लिख सकते हैं, हमने कुछ सीधा जवाब पाने के लिए सीपीए रयान रैफेंसबर्गर के साथ मिलकर काम किया।
एक एकाउंटेंट के रूप में, सबसे लोकप्रिय चार शब्द रैफेंसपरर सुनते हैं: "क्या मैं इसे खर्च कर सकता हूं?" तो, हमने एक साथ सामान्य व्यापार स्थितियों की एक सूची बनाई है और इसका उत्तर यह है कि क्या यह कर लिखने में परिणाम देता है।
स्थिति # 1: एक व्यापार मालिक काम पर यात्रा के लिए एक कप कॉफी उठाता है।
आइए लेख की शुरुआत में हमने जो प्रश्न उठाया है, उससे शुरू करें: क्या स्टारबक्स लिखने को चलाते हैं? रैफेंस्पर कहते हैं नहीं। यदि आप अपनी सुबह कैफीन फिक्स के लिए ड्राइव-थ्रू के माध्यम से दौड़ते हैं, तो यह एक व्यक्तिगत व्यय है और कटौती योग्य नहीं है। हालांकि, एक वैकल्पिक विकल्प है जिसके परिणामस्वरूप एक लिखना बंद हो सकता है।
"मैं व्यापार मालिक को कॉफी निर्माता खरीदने और आपूर्ति खरीदने और कॉफी पर काम करने की सलाह दूंगा क्योंकि तब यह कटौती योग्य है," रैफेंसपर कहते हैं
स्थिति # 2: दो व्यापारिक साझेदार पेय और टॉक बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं।
क्या यह एक व्यावसायिक खर्च माना जाता है? हां, लेकिन एक पकड़ है, रैफेंस्पर कहते हैं।
"आईआरएस कुल लागत का 50 प्रतिशत तक भोजन और मनोरंजन की लागत को सीमित करता है। यह मानते हुए कि व्यापार भागीदारों ने सचमुच सच्चे व्यवसाय के बारे में बात करने में काफी समय व्यतीत किया है, पेय पदार्थों की पूरी लागत व्यापार व्यय के रूप में शामिल की जाएगी और फिर टैक्स रिटर्न पर 50 प्रतिशत की कमी होगी। "99
स्थिति # 3: एक व्यापार मालिक एक आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए रात के खाने के लिए क्लाइंट ले जाता है।
यदि आप शराब बनाना चाहते हैं और ग्राहक को भोजन करना चाहते हैं तो क्या वह कटौती योग्य है? रैफेंस्परर हां कहता है, लेकिन फिर से कटौती भोजन और मनोरंजन पर 50 प्रतिशत तक सीमित है।
स्थिति # 4: एक व्यापार मालिक घर कार्यालय के लिए कार्यालय की आपूर्ति खरीदता है।
अपरिवर्तनीय? हाँ। बशर्ते कि व्यापार प्रयोजनों के लिए आपूर्ति का उपयोग किया जाता है, वे 100 प्रतिशत कटौती योग्य होते हैं। हालांकि, यदि आप कागज के रीम खरीद रहे हैं और केवल 60 प्रतिशत व्यापार उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो केवल 60 प्रतिशत कटौती योग्य है, रैफेंस्पर कहते हैं।
स्थिति # 5: एक व्यवसाय स्वामी खुशी के लिए यात्रा करता है लेकिन उसके पास 30 मिनट की बिजनेस मीटिंग दूर है।
क्या आपकी यात्रा की वजह से पूरी यात्रा कटौती योग्य है? नहीं। आईआरएस का कहना है कि यदि प्राथमिक उद्देश्य व्यवसाय है, तो यात्रा के कुछ हिस्से आनंद के लिए भी हैं, भले ही आपका यात्रा खर्च कटौती योग्य हो। चूंकि बैठक केवल 30 मिनट थी, और यात्रा का एकमात्र उद्देश्य नहीं था, इसलिए पूरी यात्रा कटौती योग्य नहीं है, लेकिन रैफेंसबर्गर का कहना है कि आप अपनी यात्रा के लिए लाभ लिख सकते हैं। मौजूदा कर कानूनों के तहत, आपको 56 सेंट प्रति मील मिलते हैं।
स्थिति # 6: आपका मासिक सेल फोन बिल व्यवसाय और व्यक्तिगत कॉल दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।
आपका व्यवसाय आपके सेल फोन के बिना स्टैंडस्टिल पर होगा, है ना? तो, क्या यह 100 प्रतिशत कटौती योग्य है?
रैफेंसबर्गर का कहना है कि आपको इसे प्रतिशत में तोड़ना है। यदि आपके फोन का 80 प्रतिशत व्यवसाय से संबंधित कॉल के लिए है, तो आप बिल का 80 प्रतिशत लिख सकते हैं।
लिखने की दुनिया थोड़ा जटिल हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ये सुझाव आपको योजना के लिए पर्याप्त लेखांकन सलाह देते हैं आगे। बेशक, एक कुशल एकाउंटेंट आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आप क्या कर सकते हैं और लिख नहीं सकते हैं। अपने व्यवसाय के लिए सही एकाउंटेंट को कैसे ढूंढें इस बारे में हमारी पिछली कहानी देखें।